亚马逊重锤!10月报Q3数据,500万门槛巨变!

2025-10-16Amazon

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亚马逊这次可真是“消息越大,文字越少”,一纸公告,直接点明了未来跨境电商的新趋势,也让无数卖家朋友们心里有数了。

最近,亚马逊官方终于发布了《中华人民共和国的平台企业涉税信息报送要求通知》。这份通知没有冗长的铺垫,也没有任何模糊空间,亚马逊直接亮出了核心内容:从2025年第三季度开始,平台将按季度向中国的税务机关报送卖家的关键数据。这些数据涵盖了身份信息、交易流水、收入金额,以及平台收取的佣金和服务费等。

新媒网跨境获悉,首次报送时间定在今年的10月份,而数据覆盖的正是7月到9月这三个月的全部交易。这意味着,今后卖家在亚马逊上产生的每一个订单,其营收都将进入税务监管的视野。更让大家吃惊的是,在常见的问答环节中,亚马逊明确指出,这项涉税信息报送要求适用于所有中国卖家,无论你在哪个亚马逊商城销售商品。举个例子,即使你仅仅在美国亚马逊(Amazon.com)销售商品,你的相关信息仍然会被纳入涉税信息报送范围,并报送给中国的税务机关。这无疑给所有在亚马逊平台耕耘的中国卖家们敲响了警钟,合规经营,刻不容缓。

我们知道,面对这样的政策调整,卖家朋友们肯定有很多疑问。今天,我们就把大家问得比较多的几个问题,给大家详细拆解一下。

一、亚马逊的信息报送,到底会包含哪些具体内容?

这次亚马逊进行的首次季度信息报送,范围涵盖了2025年7月至9月期间的数据。这并非是从10月份才开始统计,而是追溯到7月,这一点需要大家特别留意。具体报送的信息,大致可以分为以下几个方面:

首先是身份信息。对于个人卖家,这可能涉及到你的身份证号码;对于企业卖家,则是企业的统一社会信用代码。这是税务机关识别纳税主体、确保信息准确性的基础。准确无误的身份信息,是合规报送的第一步。

其次是交易数量和总收入。平台会详细统计店铺在亚马逊平台上的成交订单数量,以及这些订单所产生的总收入。这意味着每一笔交易的来龙去脉,都将清晰地呈现在税务机关面前。跨境电商的每一分营收,都将有据可查。

再者是时间范围内的收入信息,以及支付给平台的佣金和服务费等。每个季度结束后,平台都会统一报送这些信息。这包括了销售额、退款、折扣以及所有与营收相关的明细数据。同时,卖家为使用亚马逊平台服务而支付的佣金、广告费、仓储费等各项服务费用,也会一并报送。这些费用通常是卖家计算成本、核算利润的重要组成部分,其透明化对于全面掌握卖家的经营状况至关重要。

总的来说,平台报送的信息将构成一个完整而立体的经营画像,让税务机关能够全面了解卖家的营收状况和税务义务。

二、谁来报送这些信息?卖家自己需要做些什么呢?

这里有一个非常关键的点需要大家格外关注:报送行为是由亚马逊主动完成的,卖家自身“无需操作”。这听起来似乎让大家松了一口气,觉得可以高枕无忧了。然而,事实并非如此。

“无需操作”仅仅是指卖家不需要手动提交数据到税务机关。但这绝不代表卖家可以对此置之不理。报送信息中包含的“身份信息”和“收入信息”,将直接关联到卖家的正常纳税情况。换句话说,你的经营数据会被如实上报,而这些数据一旦触发了纳税条件,那么税务机关将有充分的依据来进行后续的核查和管理。

最容易被忽略的一个时间点就是:10月份首次报送的是7月到9月的数据,而非从10月1日才开始统计。这意味着,如果你在第三季度的营收已经触发了相应的纳税义务,那么亚马逊报送的这些数据,将直接成为税务稽查的依据。

因此,对于卖家而言,“无需操作”的背后,隐藏着“需要提前准备,做好合规”的深层含义。大家需要做的是:

  1. 主动了解自身税务责任: 明确自己的经营主体类型(个人还是企业),了解相应的税收政策、申报流程和纳税期限。
  2. 定期核对经营数据: 确保自己内部的财务记录与亚马逊平台的数据保持一致,及时发现并纠正潜在问题。
  3. 完善财务管理体系: 建立健全的财务管理制度,确保每一笔收支都有清晰的记录,为未来的税务申报做好充分准备。

三、亚马逊报送的这些涉税信息,具体会是什么样的格式和内容?

关于平台报送的具体信息格式和内容维度,新媒网跨境了解到,这通常会包含一些标准化的数据字段,以便税务机关进行高效的处理和分析。虽然我们无法提供具体的“附件资料截图”来展示其原貌,但可以想象,这些资料会是结构化的数据表格,清晰列明各项关键信息。

这些字段可能包括但不限于:卖家的唯一识别码(如上述的身份证号或统一社会信用代码)、平台注册信息、在不同商城(如美国站、欧洲站等)的销售额明细、各品类的收入构成、退货退款情况、平台收取的服务费和佣金明细、支付结算信息等等。这些数据的颗粒度往往非常细致,足以勾勒出卖家在平台上完整的经营图谱。

新媒网跨境认为,大家可以对照自身经营情况,从这些维度提前梳理和整理自己的数据,做到心中有数。

值得注意的是,就在国内涉税信息报送通知发布的同时,亚马逊、沃尔玛等大型电商平台,也已经在美国站点上传了类似的报送信息。这说明,在全球范围内,电商平台与各国税务机关之间的信息共享和协同监管,已经成为一个不可逆转的趋势。这种全球性的合规浪潮,正是数字经济发展到一定阶段的必然产物,旨在构建一个更加透明、公平的营商环境。

四、对于《互联网平台涉税信息报送规定》,小卖家们应该关注哪些重点呢?

对于广大的跨境电商卖家,特别是初创型和中小规模的经营者来说,理解《互联网平台涉税信息报送规定》的精髓至关重要。新媒网跨境为大家提炼几个核心要点:

  1. 强调收入的完整性和申报的全面性: 规定中明确强调,经营者不得拆分收入,必须申报全部收入。这意味着,任何试图通过各种方式分拆销售额、隐藏部分营收的行为,都将面临更高的风险。税务机关希望看到的是一个完整、真实的经营数据。跨境卖家们需要确保自己的内部财务记录与平台数据完全匹配,做到不遗漏、不虚报。这是一个诚信经营的底线要求,也是市场健康发展的基石。

  2. “超过500万”的门槛与纳税人身份的转变: 规定特别提到了,当经营者的年收入超过500万元人民币时,需要按照一般纳税人处理。这是一个非常重要的税收管理节点。

    • 小规模纳税人: 对于年销售额在500万元以下的卖家,通常被认定为小规模纳税人,税率相对较低,财务核算也相对简单。
    • 一般纳税人: 一旦年销售额突破500万元的门槛,就需要申请认定为一般纳税人。一般纳税人虽然可以抵扣进项税,但其税率相对较高(如增值税),并且对财务核算、发票管理、税务申报等方面的要求也更为严格和复杂。
    • 提前规划: 对于有志于做大做强的卖家而言,提前了解一般纳税人的税务政策,规划好财务和法务架构,甚至在临近门槛时咨询专业的税务顾问,都是非常有必要的。这不仅仅是应对政策,更是企业规模化发展中的必经之路。
  3. 时间点的重要性:首次申报覆盖的是第三季度(7月、8月、9月)的收入信息: 这一点可以说是最容易被忽略,也最具有“即时性”的一条。很多人可能会以为新规从10月1日才开始生效,但事实并非如此。首次申报的数据,是回溯到7月份开始统计的。这意味着,从今年7月1日起,你的每一笔交易,每一分收入,都已经进入了被监管的范围。

    • 紧迫性: 这一时间安排传递出一个明确的信号:税务合规不再是未来的选项,而是当下就必须面对的现实。
    • 自查自纠: 卖家们现在就应该立即回顾并梳理自己7月到9月期间的经营数据,检查是否存在未及时处理的税务问题,确保自己的账目清晰、合规。

面对这些政策变化,构建一个清晰、完善的财税合规架构,不仅能帮助企业合法经营,还能有效降低潜在的合规风险和成本。这是一个挑战,更是一个机遇,促使中国跨境电商行业向更规范、更健康的方向发展。

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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/amazon-hit-oct-q3-data-5m-change.html

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2025年下半年,特朗普任总统期间,亚马逊将从2025年第三季度起向中国税务机关报送中国卖家的关键数据,包括身份信息、交易流水、收入金额、佣金和服务费等。首次报送时间为10月份,覆盖7月至9月的交易。该政策适用于所有中国卖家,无论在哪个亚马逊商城销售商品。卖家需关注税务合规,了解自身税务责任,定期核对经营数据,完善财务管理体系。
发布于 2025-10-16
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